56视频直播官网 兴业县委统战部2019年度部门决算 - 兴业县本级预决算公开平台 - 广西玉林兴业县人民政府门户网站 - www.xingye.gov.cn

56视频

当前位置:56视频直播官网 > 信息公开 > 信息公开目录 > 56视频本级预决算公开平台

56视频委统战部2019年度部门决算

2020-11-03 08:00     来源:中国共产党56视频委员会统一战线工作部
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印



56视频委统战部

2019年度部门决算










目    录


第一部分:56视频委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:56视频委统战部2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:56视频委统战部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



















第一部分:56视频委统战部概况

一、主要职能

56视频委统战部是县委主管统一战线工作的工作部门,其职能配置、内设机构如下:

(一)基本职能

1、负责全县统战工作,贯彻执行上级统战工作精神,宣传党的统战政策,强化统战干部队伍的整体素质,向县委、县政府提出统战工作的意见和建议。

2、负责全县民族事务工作,做好少数民族的培养和选拔工作,提高少数民族素质,了解少数民族的生产生活情况,发展民族经济。

3、负责全县民主党派和无党派人士工作,加强民族党派参政议政能力的民主监督作用。

4、负责全县党外人士和党外知识分子工作,发挥党外人士对党的监督作用,造就国家有用人才,做好党外人士的政治工作安排。

5、负责全县侨、台事务工作,联络、沟通海外“三胞”友情,争取“三胞”回家乡投资办实业,发展56视频经济。

6、负责全县宗教工作,宣传党的宗教政策,加强对宗教事务的管理,引导宗教为社会主义建设服务。

7、负责全县原工商业者和黄埔军校同学会成员工作,落实党的统战政策,尽量帮助解决原工商业者的后顾之忧,鼓励他们的后代为国家做贡献。

8、负责全县非公有制经济人士工作调研情况,协调关系,鼓励和引导非公有制经济人士敬岗爱业,积极为56视频的经济建设多做贡献。

9、做好县委、县政府的各项中心工作。

二、部门决算单位构成

56视频委统战部内设一个综合办公室。对外加挂民族宗教事务局、县侨务办公室、县港澳台办公室牌子。设二层机构一个,县非公有制经济服务中心



























第二部分:56视频委统战部2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:2019年度部门决算公开附表)


第三部分::56视频委统战部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入553.97万元,其中本年收入467.88万元,2018年度决算数增加252.22万元,增长83.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入467.88万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加236.15万元,增长101.90%,主要原因是工作内容增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.事业收入0万元

4.经营收入0元。

5.其他收入0万元

6.用事业基金弥补收支差额0万元

7.上年结转和结余86.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少3.05万元,下降3.42%,主要原因是工作内容增多

(二)本部门2019年度总支出553.97万元,其中本年支出448.5万元,2018年度决算数增加341.37万元,增长160.56%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)432.22万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、专用设备购置。

2018年度决算数增加233.58万元,增长117.59%,主要原因是工作内容增加,工作量增多。

按本部门决算类级科目综述:行政运行支出47.53万元,比2018减少17.81万元,同比减少27.25%,主要原因是印刷费、邮电费、差旅费、租赁费的减少;其他民族事务支出6.07万元,与2018年同比减少44.92万元,同比减少88.09%;其他统战事务支出70.92万元,比2018年增加7.52万元,同比增长11.86%,主要原因是人员增加、办公费用的增加。

2.社会保障和就业(类)8.52万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出为3.12万元:主要用于医疗保障支出中的行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出(类)4.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元

6.年末结转和结余105.47万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加16.33万元,增长18.31%,主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕数增加。。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

56视频委统战部2019年度一般公共预算财政拨款支出432.22万元,较2018年度决算数增加233.58万元,增长117.58%。其中:基本支出58.01万元,项目支出374.21万元。

56视频委统战部2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.62万元,支出决算为448.50万元,完成年初预算的277.50%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为144.47万元,支出决算为432.22万元,完成年初预算的299.17%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、专用设备购置。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为9.21万元:支出决算为8.52万元,完成年初预算的92.50%主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.49万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的89.39%。主要用于医疗保障支出中的行政事业单位医疗支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为4.45万元:支出决算为4.63万元,完成年初预算的104.04%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。


三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出74.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出58.78万元,完成年初预算的187.13%。主要原因是人员增加,办公经费增加

(二)商品和服务支出12.01万元,完成年初预算的15.59%。主要原因是办公费、印刷费等减少

四、2019年度政府性基金支出决算情况

56视频委统战部2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

56视频委统战部2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本年度没有政府性基金支出,所以没有分类项级科目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.27万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.75万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.27万元。全年使用财政拨款安排56视频委统战部机关、1个所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:交通、食宿等。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.75万元,国内公务接待批次5次,人次176次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出12.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少44.46万元,降低78.73%。主要原因是:经费使用减少。比2018年增加5.09万元,增长73.55%。主要原因是2019年统战部活动增多,办公经费增加。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额15.07万元,其中:政府采购货物支出12.45万元、政府采购工程支出2.62万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2019年,56视频委统战部共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款28.00万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

统战部工作经费”项目基本情况:通过统战工作经费的使用提高本部门的工作效率;提高党和国家方针政策的宣传覆盖率;保证下乡和外出工作顺利开展;深化联谊交流,加强同港澳台侨同胞大团结大联合,组织港澳委员赴内地考察、投资建设、开展爱国教育捐赠等,推动内地与港澳深化交流合作,推动华文教育规范发展,促进海外和谐侨社建设;保障统战工作顺利开展。











第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口区直部门决算公开内容确定)




—5—


关联文件: